proyecto para un ciber cafe
Se desarrollo un programa de ventas de acuerdo al cálculo de referencias delciber local según las encuestas realizadas a los hijos de las mujeresquepertenecen a este grupo de trabajo, y se obtuvo dos clases de temporales deasistencias de los clientes. A continuación se detalla el análisis resultante.
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS YARTICULOS EN EL CIBER LOCALCONCEPTOTEMPORADASALTASTEMPORADASBAJASUNIDAD DEMEDIDACANTIDADCANTIDAD
RENTA DE INTERNET 1,560 550HORACAPTURA DE TEXTO 400 100HOJAFAX 100 20HOJAIMPRESIONES A COLOR 300100HOJAIMPRESIONES B/N 900 500HOJACOPIAS 600 500HOJAVENTA DE CDS 30 20PIEZAVENTA DE DVDS 20 10PIEZAGRABADO DE CDS O DVDS 60 30PIEZATRANSFERENCIA DATOS 20 5DISCO
Costos: fijos, variables, fijos totales yvariables totales
En la siguiente tabla se detallan los costos fijos y variables que se tendrán en elpresente proyecto
COSTOS DEL PROYECTOCOSTOS VARIABLESCOSTOS FIJOS
THONER IMPRESORA COLORMANTENIMIENTOTHONER IMPRESORA B/N SALARIOSTINTAS MUNTIFUNCIONAL RENTA DEL LOCALHOJAS BLANCAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICACDS RENTA DE TELEFONODVS RENTA DE INTERNET
Costos Fijos: 7.50 mil pesos durante cada mesCostosFijos Totales: 90.00 mil pesos a lo largo de unañoCostos variables de temporada baja: 3.39 mil pesos durante 4 mesesCostos variables de temporada alta:3.64 mil pesos en 8 mesesCostos variables Totales:42.64 mil pesos durante 1 año deoperación26
Punto de Equilibrio en el porcentaje de ventas:
El punto de equilibrio obtenido de la proyección financiera promedio durante elciclo de proyecciónfinanciera de 5 años es:
Punto de Equilibrio: 40 %
Análisis de los estados financieros
Período de recuperación del Capital
La recuperación del capital está considerada a lo largo de 5 años quetiene laproyección financiera, esto con la finalidad de provocar una descapitalizaciónal negocio.
REINTEGRO DECAPITALAño12345
39.60*39.60*39.60*39.60*39.60**Miles de pesos
Análisis de Rentabilidad...
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